職位描述
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崗位職責:
1.內部審計:
(1)獨立開展內部審計項目,制定審計方案并執行;
(2)協調被審計部門提供審計支持;
(3)運用多種數據分析工具識別異常數據;
(4)發現業務流程中的內部控制缺陷及關鍵風險,提出可落地的整改建議;
(5)編寫審計工作底稿及報告;
(6) 跟蹤發現缺陷至閉環。
2.制度與流程優化:協助持續完善內部審計制度、流程。
3.完成部門領導安排的其他工作。
任職要求:
1、經驗要求:3年及以上的會計師事務所、上市公司或大型企業的內外部審計、內控相關經歷(能提供完整項目案例);
2、專業要求:審計、財會、經濟、金融、計算機科學等相關專業背景;熟悉國家會計準則、稅法、經濟法及相關法律法規;熟悉《企業內部控制基本規范》、《上市公司治理準則》、深交所自律監管指引及反舞弊相關要求;
4、學歷要求:本科或以上學歷,211、985學校畢業者優先;
5、技能要求:具有初級會計師及以上資格,具備注冊會計師、注冊內部審計師資格者優先;熟練使用辦公/審計軟件及數據分析工具;具備良好的報告撰寫能力。
6、能力要求:內驅力強;具有批判性思維、結構化思維;具備良好的溝通能力、執行力;抗壓能力強。
7、其他要求:認同公司價值觀;具有良好職業道德、遵紀守法、勤勉盡職;工作嚴謹負責、誠實守正、堅持原則、保守機密、團結協作。
1.內部審計:
(1)獨立開展內部審計項目,制定審計方案并執行;
(2)協調被審計部門提供審計支持;
(3)運用多種數據分析工具識別異常數據;
(4)發現業務流程中的內部控制缺陷及關鍵風險,提出可落地的整改建議;
(5)編寫審計工作底稿及報告;
(6) 跟蹤發現缺陷至閉環。
2.制度與流程優化:協助持續完善內部審計制度、流程。
3.完成部門領導安排的其他工作。
任職要求:
1、經驗要求:3年及以上的會計師事務所、上市公司或大型企業的內外部審計、內控相關經歷(能提供完整項目案例);
2、專業要求:審計、財會、經濟、金融、計算機科學等相關專業背景;熟悉國家會計準則、稅法、經濟法及相關法律法規;熟悉《企業內部控制基本規范》、《上市公司治理準則》、深交所自律監管指引及反舞弊相關要求;
4、學歷要求:本科或以上學歷,211、985學校畢業者優先;
5、技能要求:具有初級會計師及以上資格,具備注冊會計師、注冊內部審計師資格者優先;熟練使用辦公/審計軟件及數據分析工具;具備良好的報告撰寫能力。
6、能力要求:內驅力強;具有批判性思維、結構化思維;具備良好的溝通能力、執行力;抗壓能力強。
7、其他要求:認同公司價值觀;具有良好職業道德、遵紀守法、勤勉盡職;工作嚴謹負責、誠實守正、堅持原則、保守機密、團結協作。
工作地點
地址:成都郫都區康強四路99號運達集團總部
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求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
康永/H..HR
成都運達科技股份有限公司
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電子技術·半導體·集成電路
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500-999人
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公司性質未知
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新達路11號
應屆畢業生
學歷不限
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注:聯系我時,請說是在四川人才網上看到的。
